市供销总社召开审计情况通报会

来源:办公室    2015-04-16 00:00:00    点击数:1017

4月15日下午,市供销总社召开审计工作专题会议。市供销总社领导班子成员、相关科室负责人,社有企业、基层供销社主要负责人、财务负责人出席了会议。会议由市供销总社副主任印明荣主持。会上,财务审计科科长于洪通报了2014年对3个企业法定代表人的离任审计和今年3月份对6个企业费用支出专项审计的审计结果,重点剖析了有关企业在业务招待、公车使用、费用支出等方面存在的突出问题,并就近年来内部审计中发现的存在问题下发了《整改通知书》,提出了具体整改意见。被审计单位均认可审计结果,表示将对照整改要求抓好落实。
      会议结束时,市供销总社党委书记、主任卢杰要求系统上下要推动内部审计工作常态化,执行制度不偏差,着重突出“三性”:一是认识审计工作的重要性,二是强化执行制度的责任性,三是力求整改落实的有效性。市供销总社党委副书记朱凤祥、纪委书记曹永东结合各自分工也对审计工作提出了相关要求。